Версия для слабовидящих

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 января 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения
на 1 января 2017 годa
(бюджетные программы развития) Жамбылская область, г.Тараз
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого 4 088 016,0 14 728 923,0 16 018 423,0 16 018 423,0 16 018 423,0 15 997 785,7 94 738,1 15 903 047,6 99,3 -115 375,4
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 578 481,0 4 736 460,0 6 025 960,0 6 025 960,0 6 025 960,0 6 025 958,9 0,0 6 025 958,9 100,0 -1,1
022 Развитие транспортной инфраструктуры 578 481,0 901 731,0 2 001 731,0 2 001 731,0 2 001 731,0 2 001 730,7 0,0 2 001 730,7 100,0 -0,3
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 1 100 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 0,0 1 100 000,0 100,0 0,0
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 901 731,0 901 731,0 901 731,0 901 730,7 0,0 901 730,7 100,0 -0,3
028 Развитие коммунального хозяйства 0,0 59 180,0 59 180,0 59 180,0 59 180,0 59 179,2 0,0 59 179,2 100,0 -0,8
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 59 180,0 59 180,0 59 180,0 59 179,2 0,0 59 179,2 100,0 -0,8
053 Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0,0 3 600 835,0 3 600 835,0 3 600 835,0 3 600 835,0 3 600 835,0 0,0 3 600 835,0 100,0 0,0
033 За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 3 600 835,0 3 600 835,0 3 600 835,0 3 600 835,0 0,0 3 600 835,0 100,0 0,0
054 Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан 0,0 0,0 189 500,0 189 500,0 189 500,0 189 500,0 0,0 189 500,0 100,0 0,0
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 189 500,0 189 500,0 189 500,0 189 500,0 0,0 189 500,0 100,0 0,0
065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 0,0 174 714,0 174 714,0 174 714,0 174 714,0 174 714,0 0,0 174 714,0 100,0 0,0
467 Отдел строительства района (города областного значения) 3 509 535,0 9 992 463,0 9 992 463,0 9 992 463,0 9 992 463,0 9 971 826,7 94 738,1 9 877 088,7 98,8 -115 374,3
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 571 828,0 4 041 679,0 4 041 679,0 4 041 679,0 4 041 679,0 4 041 677,7 0,0 4 041 677,7 100,0 -1,3
013 За счет кредитов из республиканского бюджета 0,0 0,0 571 828,0 571 828,0 571 828,0 571 828,0 0,0 571 828,0 100,0 0,0
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 469 851,0 469 851,0 469 851,0 469 849,7 0,0 469 849,7 100,0 -1,3
034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов 0,0 0,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 3 000 000,0 100,0 0,0
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 563 816,0 3 439 801,0 3 439 801,0 3 439 801,0 3 439 801,0 3 419 448,4 87 587,2 3 331 861,2 96,9 -107 939,8
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 897 885,0 897 885,0 897 885,0 897 775,9 58 812,4 838 963,5 93,4 -58 921,5
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 2 541 916,0 2 541 916,0 2 541 916,0 2 521 672,6 28 774,8 2 492 897,8 98,1 -49 018,2
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 0,0 13 127,0 13 127,0 13 127,0 13 127,0 13 125,4 6 929,7 6 195,6 47,2 -6 931,4
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 13 127,0 13 127,0 13 127,0 13 125,4 6 929,7 6 195,6 47,2 -6 931,4
007 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 0,0 99 816,0 99 816,0 99 816,0 99 816,0 99 536,3 221,1 99 315,2 99,5 -500,8
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 99 816,0 99 816,0 99 816,0 99 536,3 221,1 99 315,2 99,5 -500,8
024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования 976 581,0 2 019 542,0 2 019 542,0 2 019 542,0 2 019 542,0 2 019 541,9 0,0 2 019 541,9 100,0 -0,1
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 602 053,0 602 053,0 602 053,0 602 053,0 0,0 602 053,0 100,0 0,0
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 274 561,0 274 561,0 274 561,0 274 560,9 0,0 274 560,9 100,0 -0,1
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 1 142 928,0 1 142 928,0 1 142 928,0 1 142 928,0 0,0 1 142 928,0 100,0 0,0
037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения 397 310,0 378 498,0 378 498,0 378 498,0 378 498,0 378 497,0 0,0 378 497,0 100,0 -1,0
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 34 420,0 34 420,0 34 420,0 34 419,0 0,0 34 419,0 100,0 -1,0
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 344 078,0 344 078,0 344 078,0 344 078,0 0,0 344 078,0 100,0 0,0
Заместитель акима города          _________________Ж.Сапаралиев

Начальник отдела финансов       ________________Ж.Паримбеков

Начальник отдела по

исполнению бюджета                 _________________Б.Смайлов